„Akcja Bilans 2024 - podatkowe zamknięcie roku” – szkolenie online
Podczas kompleksowego szkolenia przedstawione zostaną aktualne przepisy i zmiany prawne związane z zamknięciem roku zarówno dla podatników PIT, jak i CIT. Ekspertka wskaże najważniejsze obowiązki podatkowe i konieczne do dopełnienia formalności oraz dokładnie omówi elementy istotne dla zamknięcia roku 2024 i wejścia w rok 2025. Wskaże również wszystkie związane z zamknięciem roku obowiązki dokumentacyjne oraz możliwości stosowania odliczeń i ulg zgodnie z najnowszymi interpretacjami. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zyskają okazję do zadania pytań oraz poznają praktyczne wskazówki i sprawdzone rozwiązania najczęściej występujących problemów, dzięki czemu zamknięcie roku przebiegnie sprawnie, bezbłędnie i w wymaganym terminie!
Szkolenie adresowane jest do księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych oraz osób odpowiedzialnych za zamknięcie roku i uczestniczących w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
- Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu podatkowego zamknięcia roku 2024
- Możliwość zadania pytań ekspertce oraz poznanie rozwiązań najczęstszych problemów
- Uzyskanie imiennego certyfikatu potwierdzającego umiejętności i kwalifikacje zawodowe
- Nagranie szkolenia oraz materiały szkoleniowe zawierające całą omawianą tematykę
- Odbycie szkolenia w dowolnym miejscu dzięki wygodnej formie online
- Otrzymasz bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej
„Akcja Bilans 2024 - podatkowe zamknięcie roku” – program szkolenia online
- Rozliczenie przychodów podatkowych z podziałem na źródła przychodów wykazywane w zeznaniu rocznym
- Przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i kasowej – problematyczne aspekty określenia daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego
- Przychody uwzględniane z zyskach kapitałowych oraz przychody z innych źródeł – problemy z walutami wirtualnymi
- Zaliczki, przedpłaty, kwoty otrzymane z góry a przychód
- Przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych na przełomie lat podatkowych
- Przychody w naturze oraz z tytułu nieodpłatnego i częściowo nieodpłatnego świadczenia (m.in. nieodpłatne poręczenia, członkowie zarządu bez wynagrodzenia)
- Rozliczenie faktur korygujących, w tym bonusów i rabatów oraz innych zdarzeń na przełomie lat podatkowych
- Ujęcie refaktur na przełomie lat podatkowych
- Podatkowe różnice kursowe
- Koszty uzyskania przychodów i ich wykazywanie w zeznaniu rocznym
- Rozpoznanie i dokumentowanie poniesionych wydatków,
- Rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych – poziomy istotności
- Wskazanie na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
- Wynagrodzenia etat i cywilnoprawne oraz składki ZUS w kosztach podatkowych
- Ograniczenia w kwalifikacji przy finansowaniu dłużnym i rajach podatkowych
- Wybrane obowiązki dokumentacyjne związane z zamknięciem roku
- Obowiązki dokumentacyjne dotyczące cen transakcyjnych
- Podatek od nieruchomości komercyjnych
- Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym
- Deklaracja roczna w CIT estońskim
- Oświadczenia spółek nieruchomościowych
- Zgłaszanie schematów podatkowych w podatku CIT
- Oświadczenia przy stosowaniu zwolnień w podatku u źródła
- Weryfikacja rozliczeń podatku minimalnego
- Rozliczenie ulg podatkowych – najnowsze interpretacje
- Ulga na innowacyjnych pracowników
- Ulga na prototyp
- Ulga na ekspansję
- Ulga sponsoringowa – dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
- Ulga na robotyzację
- Weryfikacja przychodów z deklaracji CIT a JPK VAT, na co patrzą urzędy skarbowe?
W trakcie szkolenia przwidziane są dwie przerwy: 15 i 30 minutowa.
Ekspertka - dr Małgorzata Rzeszutek
Doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, praktyk księgowości oraz ekspert podatkowy specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych.
Jako szkoleniowiec prowadzi od ponad 10 lat zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów.
Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem analiz, dokumentacji oraz procedur dla firm i samorządów w zakresie schematów podatkowych, cen transferowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
Szkolenie rozpocznie się 10 grudnia 2024 r. o godz. 10.00 i zakończy się o godz. 16.00. Będzie złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenie przeznaczone jest do oglądania na żywo w ustalonym terminie. Osoby, które zapiszą się na szkolenie, dzień przed otrzymują w osobnym mailu link do udziału. W trakcie trwania szkolenia jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań ekspertka odpowie na jak największą ich liczbę.
Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).
Organizator szkolenia: INFOR PL S.A.
Szkolenie zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10
|
|
|
|
Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych Certyfikat 23/03/2021
|
|