Akademia podatków 2025/2026 – edycja 9 – cykl szkoleń online
Podczas 9 edycji Akademii Podatków – cyklu szkoleń online, który na przestrzeni lat zyskał uznanie uczestników i stał się rozpoznawalną platformą merytorycznej wymiany wiedzy, w przystępny i kompleksowy sposób omówione zostaną aktualne zagadnienia z zakresu rozliczeń podatkowych z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych zmian w przepisach.
Podczas czterech spotkań omówione zostaną:
- Najnowsze regulacje dotyczące podatku VAT oraz nadchodzące zmiany, w szczególności te dotyczące obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy dowiedzą się, jak zmiany wpłyną na rozliczenia VAT oraz na zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości podatkowej
- Zasady rozliczenia podatku PIT – zarówno w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w ramach większej organizacji zatrudniającej pracowników. Ekspert wskaże, jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania i rozliczyć należny podatek
- Aktualne zasady rozliczenia podatku CIT wraz z omówieniem najczęstszych problemów i sprawdzonych rozwiązań. Szczegółowo omówiony zostanie również ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) oraz podatek od przerzuconych dochodów.
- Zasady rozliczania działań promocyjnych i marketingowych – zarówno od strony organizatora, jak i ich beneficjentów. Ekspert przedstawi zasady dokumentacji i ewidencji, wskaże, jak uniknąć pułapek podatkowych i zakwestionowania działań przez organy podatkowe.
Akademia podatkowa adresowana jest do praktyków, którzy na co dzień zajmują się podatkami oraz osób początkujących zaczynających pracę w zawodzie. Podczas każdego szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertowi, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia i zastosować je w praktyce. Program szkoleń będzie na bieżąco aktualizowany o zmiany w przepisach, co zapewni uczestnikom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, umożliwi przygotowanie się do nadchodzących obowiązków bez ryzyka błędów oraz pozwoli na zgodne z prawem, zoptymalizowane i korzystne dla podatnika rozliczenia podatkowe.
Dzięki udziałowi w Akademii Podatków:
- Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rozliczenia podatku VAT, PIT i CIT oraz działań promocyjnych
- Poznasz najnowsze przepisy i sprawdzone rozwiązania, dzięki czemu unikniesz błędów i sankcji podatkowych
- Zyskasz możliwość zadania pytań ekspertowi oraz wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży
- Uzyskasz imienne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
- Otrzymasz nagrania szkoleń oraz materiały szkoleniowe zawierające cały zakres omawianej tematyki
- Otrzymasz w prezencie bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!
Akademia podatków 2025/2026 – edycja 9 – program szkoleń:
VAT w 2025/2026 r.
Termin: 8.10.2025 r., godz. 10:00-16:00
- Obowiązkowy KSeF – od kiedy? Częściowe odroczenie dla wybranych podatników
- Cel wdrożenia KSeF – znaczenie faktur ustrukturyzowanych w systemie rozliczeń VAT
- KSeF w dokumentowaniu czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce
- Fakturowanie w KSeF – obowiązki, uprawnienia, ograniczenia i zakazy
- Sprzedaż konsumencka – zasady dokumentowania dla celów VAT poza KSeF
- Doręczenie faktury a KSeF – jakie zasady obowiązują?
- Daty w fakturze ustrukturyzowanej – szczególna rola daty wystawienia
- Rozbudowana struktura faktury ustrukturyzowanej – po co tyle pól i dlaczego nie należy się ich obawiać?
- Załączniki do faktury w KSeF – czy i jak je stosować?
- Opis przedmiotu świadczenia i kwoty – czy KSeF „weryfikuje” fakturującego?
- Paragon z NIP (tzw. paragonofaktura) a KSeF – jak wygląda praktyka?
- Faktury offline – zasady wystawiania i przesyłania do KSeF
- Refakturowanie usług – istota, opodatkowanie, a zmiany w kontekście KSeF
- Korekty podstawy opodatkowania – jak przygotować się do nowych zasad po wdrożeniu KSeF
- KSeF a prawo do odliczenia VAT – co w przypadku opóźnień i naruszenia obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych?
- Podatek naliczony – aktualne zasady a możliwe zmiany w związku ze skargą do TSUE
- Obowiązkowy KSeF a skrócony termin zwrotu nadwyżki VAT – co się zmienia?
- Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po wprowadzeniu KSeF
- Split payment a KSeF – czy nowe przepisy coś zmienią?
- Zwolnienie podmiotowe w VAT – skutki zmian planowanych na 2026 rok
- Inne planowane zmiany w przepisach VAT – czego można się spodziewać?
- Ciekawe bieżące zagadnienia praktyczne w obszarze VAT i KSeF
- Sesja pytań i odpowiedzi
PIT w 2025/2026 r.
Termin: 26.11.2025 r., godz. 10:00-16:00
- Źródła przychodu w PIT – działalność gospodarcza w różnych formach a opodatkowanie podatkiem dochodowym
- Relacje B2B a PIT po stronie wykonawcy – ryzyka, interpretacje i rozliczenia
- Relacje B2B a ryzyka po stronie zlecającego – obowiązki, kontrole i potencjalne sankcje
- Sprzedaż prywatnych składników majątku czy w ramach działalności gospodarczej? Praktyczne dylematy przedsiębiorców
- Podróż służbowa przedsiębiorcy w relacji B2B – skutki podatkowe po obu stronach umowy
- Jednoosobowa działalność gospodarcza a najem prywatny – gdzie kończy się działalność, a zaczyna najem?
- Leasing w działalności gospodarczej – czy nadal opłacalny? Możliwości optymalizacji w zmieniających się realiach
- Formy opodatkowania działalności gospodarczej osoby fizycznej – praktyczne porównanie, wady i zalety
- Formy prowadzenia działalności gospodarczej a sposób opodatkowania – przypomnienie przed wyborami na 2026 rok
- Przychody w PIT – wybrane i problematyczne zagadnienia z praktyki
- Metoda kasowa w PIT – przypomnienie zasad i możliwy powrót w 2026 r.
- Koszty uzyskania przychodu w PIT – nietypowe i problematyczne przypadki
- Sprzedaż między małżonkami – skutki podatkowe w PIT
- Składniki majątku wspólnego wykorzystywane w działalności gospodarczej małżonków – problemy praktyczne
- Dziedziczenie działalności gospodarczej – skutki w PIT („żona po mężu – mąż po żonie”)
- Planowane zmiany w PIT od 2026 r. – co już wiadomo, czego się spodziewać?
- Podsumowanie i sesja pytań
CIT w 2025/2026 r.
Termin: 4.12.2025 r., godz. 10:00-16:00
- Podatnicy CIT – co z tą spółką jawną? Przegląd aktualnych interpretacji i orzecznictwa sądów administracyjnych
- Przychody podatkowe w CIT – kluczowe zasady identyfikacji przychodów z działalności gospodarczej
- Koszty uzyskania przychodów w CIT – podstawowe zasady rozliczania kosztów w działalności gospodarczej
- Rozliczanie kosztów w czasie – jak uniknąć błędów i sankcji?
- Wybrane wyłączenia z kosztów – nie tylko bezpośrednie, ale również pośrednie ograniczenia
- Korekty w CIT – kiedy i jak dokonywać korekt przychodów i kosztów
- Rosnące ryzyko opóźnień płatniczych – rozliczanie wierzytelności i kosztów windykacji po stronie wierzyciela
- Ulga na złe długi w CIT – skuteczność i praktyczne zastosowanie
- 9% CIT – warunki i wyzwania w stosowaniu preferencyjnej stawki
- Estoński CIT – bieżące problemy i najczęstsze nieprawidłowości
- Podatek od przerzucanych dochodów – kto powinien się obawiać?
- Podatek minimalny – doświadczenia z 2024 r. i możliwe skutki w kolejnych latach
- Nowe obowiązki informacyjne w CIT – cykliczne raportowanie JPK_CIT: kto, kiedy i jak?
- Projektowane zmiany w CIT od 2026 roku – zapowiedzi legislacyjne i ich potencjalny wpływ
- Podsumowanie i sesja pytań
Działania promocyjne a podatki w 2025/2026 r.
Termin: 15.01.2026 r., godz. 10:00-16:00
- Działania reklamowe, promocyjne, reprezentacyjne i sprzedażowe a charakter problemów podatkowych – wprowadzenie
- Klasyfikacja reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych a działalność gospodarcza przedsiębiorców
- Ogólne zasady ujmowania kosztów podatkowych działań promocyjnych, sprzedażowych, reklamowych i reprezentacyjnych
- Nieodpłatne świadczenia w ramach działalności marketingowej, promocyjnej i sprzedażowej – konsekwencje podatkowe po stronie organizatora (koszty uzyskania przychodów)
- Prezenty i inne świadczenia przekazywane w ramach reklamy i reprezentacji a obowiązki podatkowe po stronie przekazującego
- Co z tym przychodem?
- Kiedy, dla kogo i na jakich warunkach ma zastosowanie zwolnienie do 200 zł w PIT?
- PIT-11 – nie zawsze wymagany
- Kto najbardziej odczuje skutki braku PIT-11?
- Konkursy i sprzedaż premiowa – skutki podatkowe w relacjach B2B
- Pułapki podatkowe przy kompleksowej obsłudze akcji promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych
- Podatkowe implikacje organizacji konkursów i loterii – promocja własna vs. promocja na zlecenie kontrahenta
- Działania promocyjne skierowane do pracowników kontrahentów
- Konkursy i akcje promocyjne z wykorzystaniem mediów społecznościowych
- Prawidłowe tworzenie dokumentacji akcji promocyjnych
- Właściwe definiowanie i opisy działań,
- Niezbędne elementy dokumentacji księgowej dla poszczególnych typów akcji
- Sponsoring
- Sponsoring a sponsorowanie – różnice terminologiczne i podatkowe
- Sponsoring jako czynność odpłatna
- Podstawa opodatkowania świadczeń sponsorskich
- Przychody i koszty w przypadku sponsoringu
- Dokumentowanie sponsoringu
- Obowiązki płatnicze sponsora
- Świadczenia w ramach tzw. budżetów marketingowych – rozliczenia i dokumentowanie
- Wystrój placówek handlowych, stoiska promocyjne, ekspozytory – koszty i podatki
- Blogi, blogerzy i influencerzy a obowiązki podatkowe
- Podsumowanie i sesja pytań
W trakcie każdego szkolenia przewidziane są dwie przerwy – 15 i 30-minutowa.
Ekspert – Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich i bezpośrednich, postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz windykacji należności. Autor licznych publikacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, który od lat dzieli się swoją wiedzą w przystępny i praktyczny sposób, zyskując szczególne uznanie uczestników.
Szczegóły organizacyjne szkoleń online
Szkolenia rozpoczną się w dniach: 8.10.2025, 26.11.2025, 4.12.2025, 15.01.2026, 14.01.2025, godz. 10:00-16:00 w godz. 10:00-16:00. Szkolenia przeznaczone są do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na cykl szkoleń, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkoleń jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkoleń ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.
Minimalne wymagania sprzętowe
Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).
Organizator Akademii Podatków: INFOR PL S.A.
Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10
|
 |
|
|
Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych Certyfikat 23/03/2021
|
 |