Akademia podatków 2025/2026 – Edycja 9

Akademia podatków 2025/2026 – Edycja 9

Termin: 8.10.2025, 26.11.2025, 4.12.2025, 15.01.2026, godz. 10:00-16:00

Akademia Podatków 2025/2026 to organizowany już po raz 9 cykl szkoleń skierowany do księgowych, przedsiębiorców i biur rachunkowych. Podczas czterech szkoleń odbywających się w wygodnej formule online omówione zostaną kluczowe zagadnienia z zakresu rozliczeń podatkowych z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian prawnych. Ekspert przybliży uczestnikom zasady rozliczenia VAT, PIT, CIT i opodatkowania działań promocyjnych, wskaże, jak uniknąć najczęstszych błędów oraz odpowie na pytania.

pełny opis expand_more

SKORZYSTAJ Z RABATU 20%!

Akademia podatków 2025/2026 – Edycja 9

2262,20 2827,77 zł

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Akademia podatków 2025/2026 – edycja 9 – cykl szkoleń online

Podczas 9 edycji Akademii Podatków – cyklu szkoleń online, który na przestrzeni lat zyskał uznanie uczestników i stał się rozpoznawalną platformą merytorycznej wymiany wiedzy, w przystępny i kompleksowy sposób omówione zostaną aktualne zagadnienia z zakresu rozliczeń podatkowych z uwzględnieniem obowiązujących i planowanych zmian w przepisach.

Podczas czterech spotkań omówione zostaną:

  • Najnowsze regulacje dotyczące podatku VAT oraz nadchodzące zmiany, w szczególności te dotyczące obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Uczestnicy dowiedzą się, jak zmiany wpłyną na rozliczenia VAT oraz na zasady prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości podatkowej
  • Zasady rozliczenia podatku PIT – zarówno w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i w ramach większej organizacji zatrudniającej pracowników. Ekspert wskaże, jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania i rozliczyć należny podatek
  • Aktualne zasady rozliczenia podatku CIT wraz z omówieniem najczęstszych problemów i sprawdzonych rozwiązań. Szczegółowo omówiony zostanie również ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) oraz podatek od przerzuconych dochodów.
  • Zasady rozliczania działań promocyjnych i marketingowych – zarówno od strony organizatora, jak i ich beneficjentów. Ekspert przedstawi zasady dokumentacji i ewidencji, wskaże, jak uniknąć pułapek podatkowych i zakwestionowania działań przez organy podatkowe.

Akademia podatkowa adresowana jest do praktyków, którzy na co dzień zajmują się podatkami oraz osób początkujących zaczynających pracę w zawodzie. Podczas każdego szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania ekspertowi, co pozwoli lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia i zastosować je w praktyce. Program szkoleń będzie na bieżąco aktualizowany o zmiany w przepisach, co zapewni uczestnikom dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, umożliwi przygotowanie się do nadchodzących obowiązków bez ryzyka błędów oraz pozwoli na zgodne z prawem, zoptymalizowane i korzystne dla podatnika rozliczenia podatkowe.

Dzięki udziałowi w Akademii Podatków:

  • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rozliczenia podatku VAT, PIT i CIT oraz działań promocyjnych
  • Poznasz najnowsze przepisy i sprawdzone rozwiązania, dzięki czemu unikniesz błędów i sankcji podatkowych
  • Zyskasz możliwość zadania pytań ekspertowi oraz wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży
  • Uzyskasz imienne certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe
  • Otrzymasz nagrania szkoleń oraz materiały szkoleniowe zawierające cały zakres omawianej tematyki
  • Otrzymasz w prezencie bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Akademia podatków 2025/2026 – edycja 9 – program szkoleń:


VAT w 2025/2026 r.

Termin: 8.10.2025 r., godz. 10:00-16:00

  1. Obowiązkowy KSeF – od kiedy? Częściowe odroczenie dla wybranych podatników
  2. Cel wdrożenia KSeF – znaczenie faktur ustrukturyzowanych w systemie rozliczeń VAT
  3. KSeF w dokumentowaniu czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce
  4. Fakturowanie w KSeF – obowiązki, uprawnienia, ograniczenia i zakazy
  5. Sprzedaż konsumencka – zasady dokumentowania dla celów VAT poza KSeF
  6. Doręczenie faktury a KSeF – jakie zasady obowiązują?
  7. Daty w fakturze ustrukturyzowanej – szczególna rola daty wystawienia
  8. Rozbudowana struktura faktury ustrukturyzowanej – po co tyle pól i dlaczego nie należy się ich obawiać?
  9. Załączniki do faktury w KSeF – czy i jak je stosować?
  10. Opis przedmiotu świadczenia i kwoty – czy KSeF „weryfikuje” fakturującego?
  11. Paragon z NIP (tzw. paragonofaktura) a KSeF – jak wygląda praktyka?
  12. Faktury offline – zasady wystawiania i przesyłania do KSeF
  13. Refakturowanie usług – istota, opodatkowanie, a zmiany w kontekście KSeF
  14. Korekty podstawy opodatkowania – jak przygotować się do nowych zasad po wdrożeniu KSeF
  15. KSeF a prawo do odliczenia VAT – co w przypadku opóźnień i naruszenia obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych?
  16. Podatek naliczony – aktualne zasady a możliwe zmiany w związku ze skargą do TSUE
  17. Obowiązkowy KSeF a skrócony termin zwrotu nadwyżki VAT – co się zmienia?
  18. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po wprowadzeniu KSeF
  19. Split payment a KSeF – czy nowe przepisy coś zmienią?
  20. Zwolnienie podmiotowe w VAT – skutki zmian planowanych na 2026 rok
  21. Inne planowane zmiany w przepisach VAT – czego można się spodziewać?
  22. Ciekawe bieżące zagadnienia praktyczne w obszarze VAT i KSeF
  23. Sesja pytań i odpowiedzi

PIT w 2025/2026 r.

Termin: 26.11.2025 r., godz. 10:00-16:00

  1. Źródła przychodu w PIT – działalność gospodarcza w różnych formach a opodatkowanie podatkiem dochodowym
  2. Relacje B2B a PIT po stronie wykonawcy – ryzyka, interpretacje i rozliczenia
  3. Relacje B2B a ryzyka po stronie zlecającego – obowiązki, kontrole i potencjalne sankcje
  4. Sprzedaż prywatnych składników majątku czy w ramach działalności gospodarczej? Praktyczne dylematy przedsiębiorców
  5. Podróż służbowa przedsiębiorcy w relacji B2B – skutki podatkowe po obu stronach umowy
  6. Jednoosobowa działalność gospodarcza a najem prywatny – gdzie kończy się działalność, a zaczyna najem?
  7. Leasing w działalności gospodarczej – czy nadal opłacalny? Możliwości optymalizacji w zmieniających się realiach
  8. Formy opodatkowania działalności gospodarczej osoby fizycznej – praktyczne porównanie, wady i zalety
  9. Formy prowadzenia działalności gospodarczej a sposób opodatkowania – przypomnienie przed wyborami na 2026 rok
  10. Przychody w PIT – wybrane i problematyczne zagadnienia z praktyki
  11. Metoda kasowa w PIT – przypomnienie zasad i możliwy powrót w 2026 r.
  12. Koszty uzyskania przychodu w PIT – nietypowe i problematyczne przypadki
  13. Sprzedaż między małżonkami – skutki podatkowe w PIT
  14. Składniki majątku wspólnego wykorzystywane w działalności gospodarczej małżonków – problemy praktyczne
  15. Dziedziczenie działalności gospodarczej – skutki w PIT („żona po mężu – mąż po żonie”)
  16. Planowane zmiany w PIT od 2026 r. – co już wiadomo, czego się spodziewać?
  17. Podsumowanie i sesja pytań

CIT w 2025/2026 r.

Termin: 4.12.2025 r., godz. 10:00-16:00

  1. Podatnicy CIT – co z tą spółką jawną? Przegląd aktualnych interpretacji i orzecznictwa sądów administracyjnych
  2. Przychody podatkowe w CIT – kluczowe zasady identyfikacji przychodów z działalności gospodarczej
  3. Koszty uzyskania przychodów w CIT – podstawowe zasady rozliczania kosztów w działalności gospodarczej
  4. Rozliczanie kosztów w czasie – jak uniknąć błędów i sankcji?
  5. Wybrane wyłączenia z kosztów – nie tylko bezpośrednie, ale również pośrednie ograniczenia
  6. Korekty w CIT – kiedy i jak dokonywać korekt przychodów i kosztów
  7. Rosnące ryzyko opóźnień płatniczych – rozliczanie wierzytelności i kosztów windykacji po stronie wierzyciela
  8. Ulga na złe długi w CIT – skuteczność i praktyczne zastosowanie
  9. 9% CIT – warunki i wyzwania w stosowaniu preferencyjnej stawki
  10. Estoński CIT – bieżące problemy i najczęstsze nieprawidłowości
  11. Podatek od przerzucanych dochodów – kto powinien się obawiać?
  12. Podatek minimalny – doświadczenia z 2024 r. i możliwe skutki w kolejnych latach
  13. Nowe obowiązki informacyjne w CIT – cykliczne raportowanie JPK_CIT: kto, kiedy i jak?
  14. Projektowane zmiany w CIT od 2026 roku – zapowiedzi legislacyjne i ich potencjalny wpływ
  15. Podsumowanie i sesja pytań

Działania promocyjne a podatki w 2025/2026 r.

Termin: 15.01.2026 r., godz. 10:00-16:00

  1. Działania reklamowe, promocyjne, reprezentacyjne i sprzedażowe a charakter problemów podatkowych – wprowadzenie
  2. Klasyfikacja reklamy i reprezentacji dla celów podatkowych a działalność gospodarcza przedsiębiorców
  3. Ogólne zasady ujmowania kosztów podatkowych działań promocyjnych, sprzedażowych, reklamowych i reprezentacyjnych
  4. Nieodpłatne świadczenia w ramach działalności marketingowej, promocyjnej i sprzedażowej – konsekwencje podatkowe po stronie organizatora (koszty uzyskania przychodów)
  5. Prezenty i inne świadczenia przekazywane w ramach reklamy i reprezentacji a obowiązki podatkowe po stronie przekazującego
  • Co z tym przychodem?
  • Kiedy, dla kogo i na jakich warunkach ma zastosowanie zwolnienie do 200 zł w PIT?
  • PIT-11 – nie zawsze wymagany
  • Kto najbardziej odczuje skutki braku PIT-11?
  • Konkursy i sprzedaż premiowa – skutki podatkowe w relacjach B2B
  1. Pułapki podatkowe przy kompleksowej obsłudze akcji promocyjnych, reklamowych i sprzedażowych
  2. Podatkowe implikacje organizacji konkursów i loterii – promocja własna vs. promocja na zlecenie kontrahenta
  3. Działania promocyjne skierowane do pracowników kontrahentów
  4. Konkursy i akcje promocyjne z wykorzystaniem mediów społecznościowych
  5. Prawidłowe tworzenie dokumentacji akcji promocyjnych
  • Właściwe definiowanie i opisy działań,
  • Niezbędne elementy dokumentacji księgowej dla poszczególnych typów akcji
  1. Sponsoring
  • Sponsoring a sponsorowanie – różnice terminologiczne i podatkowe
  • Sponsoring jako czynność odpłatna
  • Podstawa opodatkowania świadczeń sponsorskich
  • Przychody i koszty w przypadku sponsoringu
  • Dokumentowanie sponsoringu
  • Obowiązki płatnicze sponsora
  1. Świadczenia w ramach tzw. budżetów marketingowych – rozliczenia i dokumentowanie
  2. Wystrój placówek handlowych, stoiska promocyjne, ekspozytory – koszty i podatki
  3. Blogi, blogerzy i influencerzy a obowiązki podatkowe
  4. Podsumowanie i sesja pytań

W trakcie każdego szkolenia przewidziane są dwie przerwy – 15 i 30-minutowa.

Ekspert – Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich i bezpośrednich, postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz windykacji należności. Autor licznych publikacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, który od lat dzieli się swoją wiedzą w przystępny i praktyczny sposób, zyskując szczególne uznanie uczestników.

Szczegóły organizacyjne szkoleń online

Szkolenia rozpoczną się w dniach: 8.10.2025, 26.11.2025, 4.12.2025, 15.01.2026, 14.01.2025, godz. 10:00-16:00 w godz. 10:00-16:00. Szkolenia przeznaczone są do oglądania na żywo w ustalonych terminach. Osoby, które zapiszą się na cykl szkoleń, dzień przed każdym szkoleniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkoleń jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas szkoleń ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.

Minimalne wymagania sprzętowe

Procesor 1.4GHz Intel® Pentium® 4 i wyżej. Pamięć operacyjna RAM 512MB (1GB zalecane) dla Windows 7 lub Windows 8. System Operacyjny WIN98, WIN2000, WIN XP, WIN XP PRO i inne systemy operacyjne. Microsoft Internet Explorer 8 lub nowszy; Windows Edge browser; Mozilla Firefox; Google Chrome. Adobe® Flash® Player 13.0+ Video PC: karta graficzna min. 8 MB pamięci. Dźwięk PC: karta dźwiękowa. Łącze Internetowe 512Kbps (zalecane połączenie przewodowe).

Organizator Akademii Podatków: INFOR PL S.A.


Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

https://sklep.infor.pl/pliki/6667.png

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Szkolenie: VAT w 2025/2026 r.

Radosław Kowalski

Szkolenie: PIT w 2025/2026 r.

Radosław Kowalski

Szkolenie: CIT w 2025/2026 r.

Radosław Kowalski

Szkolenie: Działania promocyjne a podatki w 2025/2026 r.

Radosław Kowalski

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności. Wysyłka do książek z formą płatności "płatne przy odbiorze" jest uruchamiana po złożeniu zamówienia

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 




Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty