Akademia podatków 2026 – edycja 10

Akademia podatków 2026 – edycja 10

Termin: 27.02, 31.03, 28.04, 28.05.2026 r. godz. 10:00-16:00

Akademia Podatków 2026 to cykl szkoleń online, który kompleksowo przygotuje uczestników do rozliczeń podatkowych w 2026 roku. Podczas szkoleń omówione zostaną aktualne zasady rozliczania podatków VAT, PIT i CIT, wdrożenie obowiązkowego KSeF oraz najczęściej popełniane błędy wraz ze sprawdzonymi sposobami na ich uniknięcie. Udział we wszystkich czterech szkoleniach pozwoli sprawnie wywiązać się z zobowiązań podatkowych, rozwiać wszelkie wątpliwości oraz zminimalizować ryzyko błędów i sankcji.

pełny opis expand_more

SKORZYSTAJ Z RABATU 20%!

2262,20 2827,76 zł

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Akademia podatków 2026 r. – edycja 10 – cykl szkoleń online

Akademia Podatków to cykl czterech kompleksowych szkoleń, który przez minione lata zyskał uznanie uczestników i ugruntował swoją pozycję jako ceniona platforma merytorycznej wymiany wiedzy. Spotkania niezmiennie cieszą się opinią wartościowych i rzeczowych, a także prowadzonych w sposób sprzyjający przyswajaniu nawet najbardziej złożonych zagadnień podatkowych. Szkolenia realizowane są w wygodnej formule online, zapewniając uczestnikom możliwość udziału z dowolnego miejsca.

Podczas tegorocznej, 10 już edycji wydarzenia, omówione zostaną najważniejsze i aktualne zagadnienia z zakresu rozliczania VAT, PIT, CIT i nowych obowiązków podatkowych związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym (JPK) oraz obowiązkowym od 1 lutego 2026 r. Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Dodatkowo uczestnicy poznają najczęstsze błędy w rozliczeniach podatkowych oraz sprawdzone sposoby na ich uniknięcie i skorygowanie, co pozwoli na jeszcze skuteczniejsze i pewne stosowanie przepisów w praktyce!

Akademia Podatków adresowana jest do osób zawodowo zajmujących się tematyką podatkowo-księgową, doradców podatkowych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych, pracowników działów finansowo-księgowych, a także przedsiębiorców i wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę o podatkach, zyskać pewność w rozliczeniach i lepiej przygotować się do obowiązków podatkowych.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Podatków 2026?

  • Zdobędziesz kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rozliczeń podatkowych w 2026 roku
  • Dowiesz się, jak wdrożyć nowe obowiązki związane z obowiązkowym KSeF i JPK
  • Zyskasz możliwość zadania pytań ekspertowi oraz wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami z branży
  • Uzyskasz imienne certyfikaty potwierdzające szeroki zakres kwalifikacji zawodowych
  • Otrzymasz nagranie szkolenia i dodatkowe materiały zawierające cały zakres omawianej tematyki
  • Otrzymasz w prezencie bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

Akademia podatków 2026 r. – edycja 10 – program szkoleń

Terminy: 27.02.2026, 31.03.2026, 28.04.2026, 28.05.2026 r., godz. 10:00-16:00

VAT (w tym KSEF) w 2026 r.

Termin: 27.02.2026 r., godz. 10:00-16:00

  1. Obowiązkowy KSeF w 2026 r. – kto, od kiedy i co się stanie, jeżeli podatnik się spóźni?
  2. KSeF w dokumentowaniu czynności podlegających i niepodlegających opodatkowaniu VAT w Polsce
  3. Fakturowanie w KSeF – obowiązki, uprawnienia, ograniczenia i zakazy
  4. Sprzedaż konsumencka – zasady dokumentowania dla celów VAT poza KSeF
  5. Doręczenie faktury a KSeF – jakie zasady obowiązują?
  6. Daty w fakturze ustrukturyzowanej – szczególna rola daty wystawienia i nadania numeru KSeF
  7. Rozbudowana struktura faktury ustrukturyzowanej – po co tyle pól i dlaczego nie należy się ich obawiać?
  8. Jak efektywnie wykorzystać element Stopka faktury ustrukturyzowanej
  9. Załączniki do faktury w KSeF – czy i jak je stosować?
  10. Opis przedmiotu świadczenia i kwoty – czy KSeF „weryfikuje” fakturującego?
  11. Paragon z NIP (tzw. paragonofaktura) a KSeF – jak wygląda praktyka?
  12. Faktury offline – zasady wystawiania i przesyłania do KSeF
  13. Refakturowanie usług – istota, opodatkowanie, a zmiany w kontekście KSeF
  14. Korekty podstawy opodatkowania – jak przygotować się do nowych zasad po wdrożeniu KSeF?
  15. KSeF a prawo do odliczenia VAT – co w przypadku opóźnień i naruszenia obowiązku stosowania faktur ustrukturyzowanych?
  16. Podatek naliczony – aktualne zasady a możliwe zmiany w związku ze skargą do TSUE
  17. Obowiązkowy KSeF a skrócony termin zwrotu nadwyżki VAT – co się zmienia?
  18. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT po wprowadzeniu KSeF
  19. Split payment a KSeF – czy nowe przepisy coś zmienią?
  20. Zwolnienie podmiotowe VAT od 2026 r.
  21. Zwolnienie od obowiązku stosowania kas rejestrujących
  22. System kaucyjny w VAT – kogo to dotyczy?
  23. Inne planowane zmiany w przepisach VAT – czego można się spodziewać?
  24. Ciekawe bieżące zagadnienia praktyczne w obszarze VAT i KSeF

PIT w 2026 r.

Termin: 31.03.2026 r., godz. 10:00-16:00 

  1. Źródła przychodu w PIT – kluczowe znaczenie umiejscowienia przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w różnych formach
  2. Relacje B2B a PIT po stronie wykonawcy – ryzyka czy szansa, zmiany w przepisach, interpretacje i rozliczenia
  3. Relacje B2B a ryzyka po stronie zlecającego – obowiązki, kontrole i potencjalne sankcje
  4. Sprzedaż prywatnych składników majątku czy w ramach działalności gospodarczej? Praktyczne dylematy przedsiębiorców
  5. Podróż służbowa przedsiębiorcy oraz „pracownika” w relacji B2B – skutki podatkowe
  6. Jednoosobowa działalność gospodarcza a najem prywatny – gdzie kończy się działalność, a zaczyna najem?
  7. Co z tą amortyzacją nieruchomości?
  8. Leasing w działalności gospodarczej – czy nadal opłacalny? Możliwości optymalizacji w zmieniających się realiach. Czy coś się zmieniło?
  9. Formy opodatkowania działalności gospodarczej osoby fizycznej – co, jak i kiedy wybrać? Czy jest szansa na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku?
  10. Wyłączenia z przychodów w PIT a działalność gospodarcza – wybrane, problematyczne zagadnienia z praktyki
  11. Metoda kasowa w PIT – jak stosować w 2026 r.
  12. Koszty uzyskania przychodu w PIT – nietypowe i problematyczne przypadki
  13. Sprzedaż między małżonkami – skutki podatkowe w PIT
  14. Składniki majątku wspólnego wykorzystywane w działalności gospodarczej małżonków – problemy praktyczne
  15. Czy w 2026 r. mamy jakieś nowe przepisy dotyczące opodatkowania PIT działalności gospodarczej?
  16. Podsumowanie i sesja pytań

CIT w 2026 r.

Termin: 28.04.2026 r., godz. 10:00-16:00

  1. Podatnicy CIT – co z tą spółką jawną? Przegląd aktualnych interpretacji i orzecznictwa sądów administracyjnych
  2. Przychody podatkowe w CIT – kluczowe zasady identyfikacji przychodów z działalności gospodarczej
  3. Koszty uzyskania przychodów w CIT – podstawowe zasady rozliczania kosztów w działalności gospodarczej
  4. Rozliczanie kosztów w czasie – jak uniknąć błędów i sankcji?
  5. Wybrane wyłączenia z kosztów – nie tylko bezpośrednie, ale również pośrednie ograniczenia
  6. Korekty w CIT – kiedy i jak dokonywać korekt przychodów i kosztów
  7. Rosnące ryzyko opóźnień płatniczych – rozliczanie wierzytelności i kosztów windykacji po stronie wierzyciela
  8. Ulga na złe długi w CIT – skuteczność i praktyczne zastosowanie
  9. 9% CIT – warunki i wyzwania w stosowaniu preferencyjnej stawki
  10. Estoński CIT – bieżące problemy i najczęstsze nieprawidłowości
  11. Podatek od przerzucanych dochodów – kto powinien się obawiać?
  12. Podatek minimalny – doświadczenia z 2024 r. i możliwe skutki w kolejnych latach
  13. Nowe obowiązki informacyjne w CIT – cykliczne raportowanie JPK_CIT: kto, kiedy i jak?
  14. Projektowane zmiany w CIT od 2026 roku – zapowiedzi legislacyjne i ich potencjalny wpływ
  15. Podsumowanie i sesja pytań

Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych – jak ich uniknąć?

Termin: 28.05.2026 r.., godz. 10:00-16:00 

  1. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorców – jak ryzyka podatkowe wpływają na działalność gospodarczą?
  2. Błędy przy wyborze formy prowadzenia działalności z perspektywy podatków dochodowych i VAT
  3. Podatnik czy może nie podatnik VAT – status osoby fizycznej a KSeF
  4. Brak automatycznej kompensaty w podatkach dochodowych – o co chodzi i czym to grozi?
  5. Lepiej za wcześnie czy za późno – kosztowne błędy przy wyznaczaniu przychodów podatkowych
  6. Lepiej za wcześnie czy za późno – kosztowne błędy przy rozliczaniu kosztów podatkowych
  7. Koszty uzyskania przychodu – „niech mi udowodnią, że to nie koszt” – czy ciężar dowodu spoczywa na podatniku?
  8. KSeF a błędy przy korygowaniu w VAT, CIT i PIT
  9. Zaliczki na podatek dochodowy – niebezpieczne błędy
  10. Jak błędy w jednym podatku mogą wpłynąć na rozliczenia w innym podatku?
  11. Niestosowanie KSeF a rozliczenia podatkowe w 2026 r.
  12. Błędy w fakturowaniu i ich ewentualne „globalne” oddziaływanie
  13. „Skorzystajmy z leasingu z 1% wykupem” – czyli typowe błędy przy wyborze formy finansowania zakupu składników majątku, nie tylko samochodów, ale głównie o nich
  14. Zaliczki (wpłaty na poczet ceny) a błędy w rozliczeniach VAT, CIT i PIT

Każdego dnia szkolenia przewidziane są dwie przerwy – 15 i 30-minutowa.

Ekspert – Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich i bezpośrednich, postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz windykacji należności. Autor licznych publikacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, który od lat dzieli się swoją wiedzą w przystępny i praktyczny sposób, zyskując szczególne uznanie uczestników.

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia odbędą się online we wskazanych terminach w godz. 10:00-16:00. Będą złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenia przeznaczone są do oglądania na żywo. Osoby, które zapiszą się na cykl szkoleń, dzień przed każdym wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkoleń jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.


Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

https://sklep.infor.pl/pliki/6668-B.png

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Szkolenie: VAT (w tym KSEF) w 2026 r.

Radosław Kowalski

Szkolenie: PIT w 2026 r.

Radosław Kowalski

Szkolenie: CIT w 2026 r.

Radosław Kowalski

Szkolenie: Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatkowych – jak ich uniknąć?

Radosław Kowalski

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności. Wysyłka do książek z formą płatności "płatne przy odbiorze" jest uruchamiana po złożeniu zamówienia

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 




Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty