Cykl szkoleń online: Akademia podatków 2026/2027

Cykl szkoleń online: Akademia podatków 2026/2027

Terminy: 13.10.2026, 18.11.2026, 8.12.2026, 13.01.27 r. godz. 10:00-15:00

Akademia Podatków 2026/2027 to 11 edycja cyklu szkoleń, który w minionych latach zyskał uznanie uczestników i ugruntował swoją pozycję jako ceniona platforma merytorycznej wymiany wiedzy. Spotkania cieszą się opinią wartościowych, rzeczowych i prowadzonych w sposób sprzyjający przyswajaniu nawet najbardziej złożonych zagadnień. Podczas tegorocznej edycji omówione zostaną najnowsze zmiany w VAT, zasady rozliczania podatku PIT i CIT, Krajowy System e-Faktur (KSeF) oraz VAT w usługach cyfrowych.

pełny opis expand_more

2864,67

local_shipping Szkolenie

OPIS PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

close

Akademia podatków 2026/2027 – edycja 11 – cykl szkoleń online

Akademia Podatków 2026/2027 to cztery intensywne szkolenia online, podczas których omówione zostaną najważniejsze i aktualne zagadnienia z zakresu VAT, PIT i CIT. Prowadzący przedstawi konkretne przypadki z codziennej praktyki doradczej, wskaże przyczyny najczęściej popełnianych błędów oraz omówi ich konsekwencje. Istotnym elementem szkoleń będzie również pokazanie, jak skutecznie unikać błędów w rozliczeniach podatkowych, a także – jeśli już wystąpią – jak prawidłowo je skorygować i naprawić.

Program Akademii opiera się na przekazywaniu wiedzy w sposób konkretny, przystępny i praktyczny, bez niepotrzebnego dramatyzowania czy wyolbrzymiania skutków zmian w przepisach. Uczestnicy otrzymają rzetelne wyjaśnienia oraz praktyczne wskazówki zgodne z zasadą: merytorycznie, rzeczowo i zorientowanie na praktykę.

Szkolenia poprowadzi doświadczony ekspert i praktyk, który nie tylko przekaże wiedzę, ale także zachęci uczestników do zadawania pytań i wymiany doświadczeń. Taka formuła sprzyja lepszemu zrozumieniu omawianych zagadnień oraz utrwaleniu kluczowych informacji, co potwierdzają liczne pozytywne opinie uczestników poprzednich edycji.

Akademia Podatków skierowana jest przede wszystkim do osób zawodowo zajmujących się tematyką podatkową – księgowych, doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych oraz działów finansowo-księgowych. Jednocześnie sposób prowadzenia zajęć umożliwia skuteczne przyswojenie materiału również osobom z mniejszym doświadczeniem.

Dlaczego warto wziąć udział w Akademii Podatków 2026/2027?

  • Zdobędziesz aktualną i praktyczną wiedzę z zakresu VAT, PIT i CIT, uwzględniającą najnowsze zmiany w przepisach podatkowych
  • Przygotujesz się do obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz poznasz zasady prawidłowego dokumentowania i rozliczania transakcji
  • Poznasz aktualne zasady rozliczania VAT, w tym dotyczące usług cyfrowych oraz transakcji krajowych i zagranicznych
  • Dowiesz się, jak unikać błędów w rozliczeniach podatkowych oraz jak prawidłowo je korygować, aby ograniczyć ryzyko sankcji i sporów z organami podatkowymi
  • Poznasz praktyczne rozwiązania oparte na rzeczywistych przypadkach z codziennej pracy doradcy podatkowego
  • Zyskasz możliwość zadania pytań ekspertowi oraz wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami
  • Otrzymasz imienny certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje zawodowe
  • Otrzymasz nagrania szkoleń oraz komplet materiałów szkoleniowych
  • Uzyskasz bezpłatny 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej

Akademia podatków 2026/2027 – edycja 11 – program szkoleń online

Terminy: 13.10.2026, 18.11.2026, 8.12.2026, 13.01.27 r. godz. 10:00-15:00

VAT 2026/2027 r. – program szkolenia

Termin: 13.10.2026 r., godz. 10:00-15:00

  1. KSeF i fakturowanie – praktyczne skutki dla VAT
    • Obowiązkowy KSeF – kogo dotyczy, od kiedy i jak rozumieć etapy wdrożenia
    • Czynności dokumentowane w KSeF oraz przypadki poza KSeF, w tym sprzedaż konsumencka i transakcje zagraniczne
    • Faktura ustrukturyzowana: daty, numer KSeF, doręczenie, załączniki i pola fakultatywne
    • Paragon z NIP, faktury offline, korekty i refakturowanie usług w realiach KSeF
    • Uprawnienia, dostęp biura rachunkowego do faktur, ryzyko braku akceptacji faktury przez klienta
  2. KSeF a rozliczenia, ewidencje i prawo do odliczenia
    • Wpływ KSeF na moment i bezpieczeństwo odliczenia podatku naliczonego
    • korekty podstawy opodatkowania i korekty podatku po wdrożeniu KSeF
    • nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT i ich znaczenie dla codziennej pracy księgowych
    • skrócony termin zwrotu VAT, split payment i rozliczenia problematyczne
    • bieżące zagadnienia praktyczne: system kaucyjny, zwolnienia, kasy rejestrujące, zmiany planowane
  3. Procedury biura rachunkowego i komunikacja z klientem
  • Jak przygotować klienta do pracy z KSeF bez przerzucania całego ryzyka na biuro rachunkowe
  • co powinno znaleźć się w ankiecie KSeF i w procedurze obiegu faktur
  • jak ustalić zakres odpowiedzialności za dostęp, opis merytoryczny, akceptację i kompletność dokumentów
  • najczęstsze błędy klientów i księgowych przy wdrożeniu KSeF
  1. Sesja pytań i odpowiedzi na podstawie przykładów uczestników

PIT 2026/2027 r. – program szkolenia

Termin: 18.11.2026 r., godz. 10:00-15:00

1.     Działalność gospodarcza w PIT – gdzie zaczyna się ryzyko

  • Źródła przychodu w PIT i znaczenie prawidłowego przypisania przychodu do działalności gospodarczej
  • Relacje B2B po stronie wykonawcy – szanse, ryzyka i praktyka rozliczeń
  • Relacje B2B po stronie zlecającego – obowiązki, kontrole i potencjalne sankcje
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza a najem prywatny – granice i przykłady
  • Wybór formy opodatkowania, możliwość zmiany i najczęstsze błędy doradcze

2.     Majątek, koszty i typowe problemy przedsiębiorców

  • Sprzedaż prywatnych składników majątku a sprzedaż w ramach działalności
  • Podróż przedsiębiorcy i osoby współpracującej w modelu B2B – skutki podatkowe
  • Amortyzacja nieruchomości, leasing i optymalizacja w zmieniających się realiach
  • Koszty uzyskania przychodów w PIT – przypadki nietypowe i problematyczne
  • Metoda kasowa w PIT i jej praktyczne zastosowanie

3.     PIT 2027 i szczególne przypadki z praktyki biur rachunkowych

  • Projektowane zmiany na 2027 rok w zakresie sprzedaży rzeczy otrzymanych nieodpłatnie, w tym składników wcześniej wykorzystywanych w działalności
  • Programy motywacyjne, lojalnościowe, warranty, prawa poboru i instrumenty finansowe – projektowane ryzyka kwalifikacji przychodu
  • IP Box i danina solidarnościowa – kierunki zmian i znaczenie dla samozatrudnionych oraz branży IT
  1. Sesja pytań i odpowiedzi na podstawie przykładów uczestników

CIT 2026/2027 r. – program szkolenia

Termin: 8.12.2026 r., godz. 10:00-15:00

1.     Podstawy CIT, które najczęściej rodzą błędy praktyczne

  • Podatnicy CIT, w tym praktyczne problemy spółek jawnych i spółek o mniejszej skali działalności
  • Przychody podatkowe i prawidłowe umiejscowienie przychodów w źródle
  • Koszty uzyskania przychodów: definicja, dokumentowanie, związek z przychodem i ciężar dowodu
  • Rozliczanie kosztów w czasie oraz konsekwencje błędnego momentu ujęcia
  • Wyłączenia z kosztów – ograniczenia bezpośrednie i pośrednie

2.     Aktualne problemy CIT w rozliczeniach spółek

  • Samochody osobowe w działalności podatnika CIT i dodatkowe limity kosztów
  • Wyłączenia z kosztów związane ze zmianą skutków podatkowych zatrudnienia osób fizycznych
  • Korekty przychodów i kosztów – kiedy, jak i w którym okresie
  • Opóźnienia płatnicze, wierzytelności, koszty windykacji oraz ulga na złe długi
  • Czy faktury ustrukturyzowane mogą wpływać na rozliczanie przychodów, kosztów i korekt

3.     CIT 2027 i estoński CIT

  • Mały podatnik CIT przy roku podatkowym krótszym lub dłuższym niż 12 miesięcy
  • Projektowane zmiany dotyczące amortyzacji nieruchomości w spółkach nieruchomościowych
  • wartość firmy, przedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa – planowane ograniczenia amortyzacyjne
  • Koszty usług niematerialnych, finansowania i świadczeń w relacjach z podmiotami powiązanymi
  • Estoński CIT: ukryte zyski, wydatki niezwiązane z działalnością i modele wspólnik-spółka
  1. Sesja pytań i odpowiedzi na podstawie przykładów uczestników

VAT w e-commerce i usługach cyfrowych: WSTO, OSS, IOSS, marketplace i transakcje wirtualne – program szkolenia

Termin: 13.01.2027 r.., godz. 10:00-15:00

1.     Podstawy VAT w usługach cyfrowych i sprzedaży online

  • Specyfika VAT w gospodarce cyfrowej i relacja VAT krajowego do VAT unijnego
  • Towar, usługa elektroniczna, usługa online i usługa niematerialna – jak je odróżnić
  • Miejsce świadczenia usług w modelu B2B i B2C
  • Znaczenie siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności i miejsca zamieszkania nabywcy
  • Sprzedaż cyfrowa do konsumentów z UE i ryzyko rejestracji zagranicznej

2.     WSTO, OSS, IOSS i modele sprzedaży e-commerce

  • WSTO – kiedy powstaje, jak ustalać miejsce opodatkowania i jak liczyć próg 10 000 euro / 42 000 zł
  • Procedura OSS: rejestracja, zakres transakcji, deklaracje, terminy, płatności, korekty i błędy
  • IOSS i import małych przesyłek - kiedy procedura ma znaczenie dla klienta
  • Sprzedaż własna, marketplace, magazyny zagraniczne i dropshipping
  • Platforma jako podatnik VAT – kiedy i na jakich zasadach

3.     Dokumentowanie, ewidencje i ryzyka na 2027 rok

  • Fakturowanie usług wirtualnych i sprzedaży online, w tym sprzedaż na rzecz konsumentów
  • Ewidencja VAT dla OSS i WSTO oraz powiązanie z JPK_VAT i KSeF
  • Projektowane zmiany związane z ViDA, platformami elektronicznymi i wygaszaniem wybranych uproszczeń
  • Najczęstsze błędy: miejsce świadczenia, stawki VAT, brak OSS, błędy w ewidencji, błędne rozpoznanie marketplace
  • Checklista bezpiecznej obsługi klienta e-commerce w biurze rachunkowym
  1. Sesja pytań i odpowiedzi na podstawie przykładów uczestników

W trakcie każdego szkolenia przewidziane są dwie przerwy 15-minutowe.

Ekspert – Radosław Kowalski

Prawnik, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego, wcześniej kierownik działu windykacji w jednej z największych firm teleinformatycznych. Specjalizuje się w podatkach pośrednich i bezpośrednich, postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi oraz windykacji należności. Autor licznych publikacji. Doświadczony wykładowca i szkoleniowiec, który od lat dzieli się swoją wiedzą w przystępny i praktyczny sposób, zyskując szczególne uznanie uczestników.

Szczegóły organizacyjne

Szkolenia odbędą się online we wskazanych terminach w godz. 10:00-15:00. Będą złożone z dwóch części: wykładowej i sesji pytań. Szkolenia przeznaczone są do oglądania na żywo. Osoby, które zapiszą się na cykl szkoleń, dzień przed każdym wydarzeniem otrzymają w osobnym mailu link do udziału. W trakcie szkoleń jest możliwość zadawania pytań, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji, wyliczeń oraz sprawdzenia rejestrów. Podczas sesji pytań ekspert odpowie na jak największą ich liczbę.

Organizator Akademii Podatków: INFOR PL S.A.

Szkolenia zgodne z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym normę PN-EN ISO 9001:2015-10

Firma zrzeszona w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych
Certyfikat 23/03/2021

https://sklep.infor.pl/pliki/6668-B.png

OPIS PRODUKTU arrow_forward_ios

AUTORZY arrow_forward_ios

AUTORZY

close

Radosław Kowalski

Dane szczegółowe arrow_forward_ios

Dane szczegółowe

close

Stan prawny

aktualny

Wydawca

Infor PL S.A.

DOSTAWA arrow_forward_ios

koszt i czas wysyłki

close

Prenumerata czasopism

Po złożeniu zamówienia wysyłka prenumeraty zostanie uruchomiona zgodnie z cyklem wydawniczym i okresem na jaki złożono zamówienie. Koszty wysyłki czasopism pokrywa wydawca.

Publikacje książkowe, wydawnictwa jednorazowe oraz wydania pojedyncze czasopism

Zamówione książki zostaną dostarczone na adres podany w trakcie składania zamówienia. W przypadku książek wysyłka zostanie uruchomiona po zarejestrowaniu płatności. Wysyłka do książek z formą płatności "płatne przy odbiorze" jest uruchamiana po złożeniu zamówienia

Całkowity czas dostawy książek jest sumą czasu wysyłki podanego przy produkcie i przewidywanego czasu dostawy przez firmę zewnętrzną podanego w poniższej tabeli (plus czas potrzebny na opłatę zamówienia, w przypadku książek innych wydawców niż INFOR) .

Cennik i czas dostawy na terenie Polski:

Sposób dostawy Przewidywany czas wysyłki Koszt dostawy książek, publikacji jednorazowych oraz wydań pojedynczych czasopism 

Poczta Polska

Płatność przelewem lub kartą

 do 6 dni roboczych  7,90 zł

Poczta Polska

Płatność przy odbiorze

do 6 dni roboczych 12, 90 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 12 zł 

Przesyłka kurierska

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  17 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przelewem lub kartą

 1 dzień roboczy 11,90 zł 

InPost Paczkomat

Płatność przy odbiorze

1 dzień roboczy  11,90 zł 




Jeśli wartość zamówienia publikacji książkowych przekroczy 99 zł, koszt dostawy będzie wynosił 0 zł.

Serwisy internetowe oraz publikacje typu e-book

Zamówione produkty są dostępne bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W celu skorzystania z zamówionej publikacji zaloguj się do naszego sklepu, przejdź do obszaru Twoje Konto, wybierz zamówiony tytuł i kliknij w przycisk wejdź lub pobierz.

UZYSKAJ POMOC arrow_forward_ios

POMOC

close

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy INFOR PL S.A.

Jeżeli mają Państwo jakikolwiek problem, wątpliwości, pytania związane z funkcjonowaniem sklepu internetowego, umieszczoną w nim ofertą produktową, realizacją zamówień czy płatnościami nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-17:00

FORMULARZ KONTAKTOWY

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe

Możesz się z nami również skontaktować:

Telefonicznie:
801 626 666
22 761 30 99

Pocztą elektroniczną:
bok@infor.pl

Listownie:
INFOR PL S.A
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
01-066 Warszawa
ul. Burakowska 14

Polecane produkty